账上增值税销项合计是100.2报表申报的数据是100.3,可以把报表税额直接改成100.2吗? 不然100.3+收入与账上对比,也是差一分,实际收入含税是2000元,报表是2000.1分含税,像这种情况

懵懂的小白菜
于2022-03-11 14:42 发布 384次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
同学你好
对的
是不含税的
2022-02-23 09:00:01
你好; 这个是不含税金额的
2022-07-08 16:02:51
应填写不含税金额,因为增值税本质上是加在消费者身上的,商家对客户收取的是不含税价格,所以申报增值税时,也要填写不含税金额。
2023-03-14 14:41:12
你好,你能修改了,可以的,如果修改不了的话,差额放到营业外收支,这种情况是四舍五入的,没有关系的。
2022-03-11 14:42:48
你好,指的是不含税的销售额。
2020-05-18 15:53:42
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