老师,请问学堂的实操题里,这个营业收入是80000,代开普票一张40000,其他的没有,剩余的40000应该是无票收入吧,那增值税主表填列时为什么出来的税额不是2400,还有免税的为什么不是80000,是40000
骆文佳
于2017-03-29 09:14 发布 787次浏览

- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-29 09:20
小规模增值税主表第一行是第二行加上第三行的总和吗
相关问题讨论

40000是应缴收入,40000是免税收入,合计80000
2017-03-29 09:16:43

我们是季报,计提4-6月增值税,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 ,这样子对吗
2018-10-12 16:00:51

你好,这样做其实就没有必要,借方,贷方刚好冲销了,与没有做分录没有区别的
2017-11-03 15:29:52

小规模增值税现在是免税,申报增值税销售额既包括开票收入,也包括未开票收入。未开票收入是指没有开具发票或者开具发票金额小于实际收入金额的收入,根据《增值税暂行条例》规定,增值税纳税人应当根据自行核算的实际销售额,向税务机关申报纳税。因此,增值税销售额是主营营业收入的金额,也包括未开票的收入。
举例来说,A公司以1000元的价格销售了一件商品,由于客户要求不开发票,A公司只收到了800元,那么A公司在申报增值税销售额时,应当把1000元作为主营营业收入的金额申报,而不是800元。
总之,申报增值税销售额既包括开票收入,也包括未开票收入,其中未开票收入是指没有开具发票或者开具发票金额小于实际收入金额的收入,A公司应当把1000元作为主营营业收入的金额申报,而不是800元。
2023-03-01 16:28:21

是的没错, 是这样的
2022-06-29 17:56:17
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