汇算清缴交的税如何做科目 问
同学,你好 借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-企业所得税 答
公司做省补 刷卡手续费应该怎么归类 需要原始凭 问
同学,你好 刷卡手续费应该怎么归类?? 是银行手续费吗?有发票,有银行回单吗? 答
老师好,公司无发票的费用写情况说明可以记账吧,汇 问
您好,可以的,汇算清缴调增就可以 答
老师,我们支付押金3万,货款1万,用押金抵扣,然后收到 问
您好, 支付押金 借:其他应收款 贷:银行存款 收到退款 借:银行存款2 应付账款1 贷:其他应收款3 答
这个编码对吗老师谢谢 问
你好好对的,现在叫生产生活情况 答


老师好,我在2021年1月结转了一批在建工程到固定资产(达到使用状态了)按分类也录入了固定资产卡片、也按相应的金额计提折旧了,截止到2021年12月将在年初1月结转的这一批固定资产金额做了一些调整(有的固定资产调减了一些金额),我现在也就要在固定资产卡片表里面录入的固定资产原值也要做相应的调整,这其中的累计折旧的金额就不一致了,怎么调整呢?谢谢
答: 同学你好 多折旧的冲减 少折旧的调增
老师,我2019年5月31日把在建工程转到了固定资产,那从2019年6月就要计提固定资产折旧嘛,但是我录入固定资产卡片,上面的入账日期我填2019.5.31,开始使用日期我填2019.6.1,保存卡片的时候会跳出一个界面,提示开始使用日期晚于入账日期,请问一下是什么意思?我该点击确定嘛?
答: 您好,入账日期跟使用日期保持一致
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,在建工程结转到固定资产,是不是做固定资产折旧卡片,月末就结转了?
答: 是的,你需要先做固定资产折旧卡片,然后根据折旧计算结果,在月末结转固定资产折旧费用。









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自由飞翔 追问
2022-03-10 14:03
朴老师 解答
2022-03-10 14:12