送心意

小小霞老师

职称初级会计师

2022-03-10 12:48

你好 那个中间这个差价是要给房东的吗?

甜美的书本 追问

2022-03-10 12:50

因为出租办,说开票必须开整年,不能按照合同开4.8万,非要她开5万,多出来的2千,房东原因自己承担支付,不用公司支付

小小霞老师 解答

2022-03-10 13:38

那这个可以抵扣,其他差额部分计入营业外收入

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相关问题讨论
你好,认证与抵扣是同步的 认证抵扣分录是 借;应交税费(进项税额) 贷;:待抵扣进项税额
2018-01-19 13:06:25
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
你好,先转为进项税额 借:应交税费-进项税额 贷:应交税费-待抵扣进项税额 然后正常处理进销项即可
2020-02-24 11:29:05
待抵扣进项税额不需要做,实际收到发票的时候,直接确认进项税额就可以了。
2020-03-01 21:03:58
你好 借:应交税费-应交增值税(进项税) 贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
2020-06-15 20:20:16
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