送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-10 09:54

你好;  1.  比如 我 公司的货物给你   ; 你的货物给我 ;     我开票给你 。 你就得把你那么的货物开票给我 ; 如果    都是开专票的话 ; 我开票出去给你的销项税 就可以用你 的进项税抵扣的。  这样 可以不用产生增值税缴纳的   

Luuuuu^ 追问

2022-03-10 10:01

嗯。。。要是互相开俩个票(一个销项税额一个进项税额)的话。
是等于这一次以物换物的行为双方不用缴纳任何税款。
还是等于。交易双方再使用交换的货物进行售出时,只再交一次销项税额没有进项税额就行

meizi老师 解答

2022-03-10 10:08

1. 是的分别去开票 。  只是你们不相互收款而已 ;    

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你好;  1.  比如 我 公司的货物给你   ; 你的货物给我 ;     我开票给你 。 你就得把你那么的货物开票给我 ; 如果    都是开专票的话 ; 我开票出去给你的销项税 就可以用你 的进项税抵扣的。  这样 可以不用产生增值税缴纳的   
2022-03-10 09:54:11
同学你好 对的 需要你们承担
2022-12-23 11:24:21
你好: 确认收入,销项税额,进项税额可以抵扣。
2020-11-26 23:21:35
企业销项税额是10万元,进项税额是20万元,如果是不考虑月初的留抵增值税的情况下,本月形成留抵增值税是10万元,不用缴纳增值税
2020-10-28 11:23:51
当月可抵扣进项税,就是当月认证的进项税,至于销项税,就是当月开发票和当月不需要开发票的销项税额
2019-06-06 10:09:25
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