老师您好请问收到一张成本专票 分录是借:主营业务成本 借:应交税费-应交增值税进项 贷:银行存款 是这样写吗?因为以前我们是小规模 发票入账时没有写借:应交税费-应交增值税进项 直接写的 借:主营业务成本 贷:银存 我现在要拿以前这些票抵扣 我是不是要把账挑出来?

加油
于2022-03-10 09:35 发布 2920次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-10 09:38
你好,如果你是一般纳税人,勾选了发票是这么做的。
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肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
你好,这个如果没有卖的话,先接入到库存商品。
2022-01-10 14:23:44
借利润分配-未分配利润或以前年度损益调整 贷应付帐款
2021-04-07 21:22:40
你好,如果你是一般纳税人,勾选了发票是这么做的。
2022-03-10 09:38:27
老师正在解答中,请稍等
2022-02-22 00:01:33
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加油 追问
2022-03-10 10:00
郭老师 解答
2022-03-10 10:03