送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-09 16:29

内账的吗
盘点现有的余额做期初
比如货币资金
存货
往来
实收资本

专一的河马 追问

2022-03-09 16:31

对,内账的,劳务派遣公司

专一的河马 追问

2022-03-09 16:35

期初余额入到哪里去呢?总账吗?

郭老师 解答

2022-03-09 16:35

你好,建账之前你就得先录入期初。

专一的河马 追问

2022-03-10 10:39

我是手工帐,没有地方入期初余额

郭老师 解答

2022-03-10 10:47

那在你的账本子上录入期初。

郭老师 解答

2022-03-10 10:47

明细账总账
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相关问题讨论
请问是接受劳务派遣还是提供劳务派遣?
2018-07-18 08:50:44
内账的吗 盘点现有的余额做期初 比如货币资金 存货 往来 实收资本
2022-03-09 16:29:14
1、收到劳务费,开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入, 应交税费--应交增值税 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬—工资 其他应付款—社保 (企业交纳部分) 其他应付款—住房公积金(企业交纳部分) 3、支付派遣人员的工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:库存现金 其他应付款—社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费—个人所得税 (可以扣减3500和个人社保) 4、缴纳社保和公积金 借:其他应付款—社保 等 贷:银行存款
2019-07-22 07:51:59
1、收到劳务费,开具发票 借:银行存款 贷:主营业务收入 2、计提劳务派遣人员工资及企业承担的社保、住房公积金 借:主营业务成本 贷:应付职工薪酬-工资 其他应付款-社保 (企业交纳部分) 其他应付款-住房公积金(企业交纳部分) 3、支付派遣人员的工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:库存现金 其他应付款-社保 等 (个人承担的社保和公积金) 应交税费-个人所得税 (可以扣减3500和个人社保) 4、缴纳社保和公积金 借:其他应付款-社保 等 贷:银行存款 5、计提营业税和附加税费(按差额计提,即劳务收入减去支付的劳务成本和社保) 借:营业税金及附加 贷:应交税费-营业税 应交税费-城建税 应交税费-教育费附加营业税计税基数为从用工单位收取的全部款项减除转付给劳动力的工资和社保后的余额。 6、支付本企业人员工资和费用 借:管理费用-工资/ 办公费 等 贷:应付职工薪酬-工资 或 库存现金 / 银行存款 7、期末结转 借:本年利润 贷:主营业务成本 管理费用 营业税金及附加 借:主营业务收入 贷:本年利润
2019-10-19 16:51:30
你好,收到钱的时候 捷:银行存款 贷:主营业务收入 进项增值税 等到确认成本的时候 捷:主营业务成本 贷:应付职工薪酬
2020-06-13 09:32:20
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