送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-09 16:30

你好
实际有工资没发下去吗

米 追问

2022-03-09 16:32

不是,0工资

郭老师 解答

2022-03-09 16:34

那你们单位个人承担的那一部分社保是不是企业来承担?如果是的话,个人负担的社保部分就是工资,你应该给他申报工资薪金。

米 追问

2022-03-09 16:42

但是没申报工资

米 追问

2022-03-09 16:43

如果个人承担的部分社保已收了呢?

郭老师 解答

2022-03-09 16:44

你好,那这种是违法的,挂靠社保违法。

郭老师 解答

2022-03-09 16:44

他都没有工资,他的社保基数是怎么来的?

米 追问

2022-03-09 16:48

社保基数是按最低工资标准。我也不清楚以前同事是怎么做的

郭老师 解答

2022-03-09 16:50

你好,社保的基数是根据什么来的你知道吗?

郭老师 解答

2022-03-09 16:50

按照最低社保基数,它是因为它的工资低于最低社保基数,或者是企业不想为他交很多社保,按照最低社保基数才给他缴纳的。

米 追问

2022-03-09 17:33

法人或股东也要有工资吗?

郭老师 解答

2022-03-09 17:34

你好,对的是的,是这么做的。

米 追问

2022-03-09 17:38

2021年账面已结转了,所以汇算清缴怎么调整

郭老师 解答

2022-03-09 17:40

没有工资,汇算清交乔登在职工薪酬明细表,填写帐载金额和实际金额,税收金额填写零。

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相关问题讨论
你好 实际有工资没发下去吗
2022-03-09 16:30:21
你好,这个不应该由公司承担,汇缴时应该做调整!
2018-11-12 18:33:10
你好,汇算清缴的时候抵扣所得税吗?
2020-06-08 17:29:20
需要纳税,调增的不允许抵扣。
2022-04-12 12:43:18
可以的,不用汇算调整
2023-05-25 09:32:09
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精选问题
  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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