老师,请问一下,比如我公司2.28收到停车费200到公司微信账户,然后当晚自动提现会3.1到账公司银行账户。 那么这200元在2.28做账做到应收账款-停车费,还是其他应收款-停车费呢?

眼睛大的石头
于2022-03-09 15:06 发布 829次浏览
- 送心意
小菲老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-03-09 15:08
同学,你好
应收账款-停车费呢
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同学,你好
应收账款-停车费呢
2022-03-09 15:08:01
学员你好,销售货物,给对方用银行存款支付了手续费和税,这个款项最后我分录是应该计入应收账款
2022-08-06 12:40:31
其他应收款是负数,表示的是其他应付款的意思。
要想冲平是要做
借:其他应收款 贷:银行存款(正数)
2019-05-23 09:57:33
您好,这个是其他应收款更合适一点
2022-04-11 23:14:30
内账 可设银行存款-某某银行(后四位尾数)
2022-04-13 17:32:51
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2022-03-09 15:18
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2022-03-09 15:22