- 送心意
白老师(恒者行远)
职称: 中级会计师,初级会计师,审计师,税务师
2022-03-09 15:14
同学你好,往来清理首先你要核对有无多方记账的情况,比如往来科目使用混乱,这种需要你内部调整处理,将应收应付对冲。第二,只能通过往来对账的方式,出具对账函要求对方单位函证,对于双方存在的往来差异查找原因调账处理。往来对账每年至少核对一次。
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你好,能找到银行回单的找回单处理。找不到回单或者没有回单,应付账最后要作为坏账计入营业外收入,应收账款计入营业外支出。
2022-01-22 13:34:16
你好,企业之间借往来款
借入方,借:银行存款等科目,贷:其他应付款
借出方,借:其他应收款,贷:银行存款等科目
2022-01-18 18:02:01
进行归还,进行清理
2025-12-26 16:51:16
您好,若不清理,是可以挂账的
2022-01-18 20:14:55
同学你好
每月对账 核对应收应付款的往来 核对账期 判断应收账款超龄分析等 收到应收款借银行存款贷应收账款 支付借应付账款贷银行存款
2022-03-21 09:49:17
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吴会计 追问
2022-03-09 15:24
白老师(恒者行远) 解答
2022-03-09 15:32