老师,我们企业2017年4月份的印花税漏报了,现在要补报印花税,我看了一下4月份的增值税报表销售额是2222222.12元是根据这个销售收入乘以万分之三吗?税目是购销合同

忧虑的向日葵
于2022-03-09 10:12 发布 553次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2022-03-09 10:17
你好,是销售产品的吗?
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你好,是销售产品的吗?
2022-03-09 10:17:20
对的,是的,购入销售都需要。
2023-04-20 11:08:00
你好,看你税务局口径
我这按工业的按收入和购入交,其他的按收入交
2019-11-11 09:44:49
你好,一般按销售收入*印花税税率
2022-01-15 10:06:17
你好,同学,按收取万分之3处理
2022-01-01 14:27:29
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