送心意

朴老师

职称会计师

2022-03-09 10:07

同学你好
退回来的计入其他货币资金

积极的星星 追问

2022-03-09 10:12

老师能详细一点吗?

朴老师 解答

2022-03-09 10:16

同学你好
借其他货币资金
贷应付职工薪酬-社保

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相关问题讨论
同学你好 退回来的计入其他货币资金
2022-03-09 10:07:46
你好,不用的,一块计提就可以的。
2022-01-14 10:34:53
同学,需要调整以前年度损益 补漏入账的费用: 借:以前年度损益调整 贷:银行存款 调整因为少入此笔费用而多交的所得税 借:应交税费-应交所得各 贷:以前年度损益调整 结转以前年度损益调整,得出未分配利润的影响 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整
2023-04-13 17:11:51
公司承担部分 借: 管理费用/销售费用-社保费
2023-04-13 16:48:46
同学你好,社保支出根据人员计入相应费用,正确分录,借:管理费用/销售费用/制造费用 其他应收款-代扣代缴 贷:应付职工薪酬-社保费
2023-04-13 17:06:19
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