本月代开两张增值税正数发票,一份专票红字发票,预缴税额大于应纳税额,应补退税额出现负数,表格不能通过,只能减免税额填的是应纳税额和预缴税额的差,这样最后应交税额为0.但是减免税就不是按2%计算的了,那么多交的税款怎么体现,还能退吗
酷炫的仙人掌
于2022-03-09 01:19 发布 498次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

你好,你是红字发票金额大于两张销售发票金额吗?
2022-03-09 05:56:27

你好!依据当月实际要缴纳税金计算
2019-08-06 15:00:05

是的,要减去,你按照你税控的实际金额填写就好了呀
2018-10-19 11:57:08

进项税转出分录不对:
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出,贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,同时,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷:应交税费-未交增值税
2019-07-22 14:42:44

如果有红字发票,是减去红字发票后的数据处理
2017-08-16 20:00:20
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