没有发生真实业务,只是过账,我们给别人打了款,别人给我们开来材料发票,这怎么做帐?
梓爍
于2022-03-08 20:09 发布 1049次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2022-03-08 20:10
你好 想用这个发票做账 就是
借 材料
贷银行
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你好 想用这个发票做账 就是
借 材料
贷银行
2022-03-08 20:10:07

你好,根据两者差额,借 原材料 贷 应付账款
2020-03-15 08:54:14

你好。没有来货票的。可以计入预付账款。
借:预付账款 贷:银行存款
2019-03-26 14:21:11

借原材料 贷银行存款 但是白条入账不能税前扣除 如果以后会取得发票 借预付账款 贷银行存款 收到票 借原材料 贷预付账款
2016-01-26 10:20:32

你好,原材料入库,发票未到都做暂估入库。在收到发票当月时,先做暂估冲回,然后再做正常入库账目处理。不是说与暂估的一致就不冲回。
2018-02-09 15:28:26
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