送心意

朴老师

职称会计师

2022-03-08 16:07

同学你好
之前已经用了对应往来科目就不用再用其他往来科目了

加油!会计小白 追问

2022-03-08 16:51

搞不懂,不是余款未付么

加油!会计小白 追问

2022-03-08 16:52

他之前是预付了4万,余款未付,余款不是用应付么?

加油!会计小白 追问

2022-03-08 16:54

那如果用预付130455,那贷方不是多了9万多

朴老师 解答

2022-03-08 16:58

同学你好
那也是用预付账款
不能用其他科目了

加油!会计小白 追问

2022-03-08 17:06

搞不懂,什么不能用其他,用应付不是更好理解么

朴老师 解答

2022-03-08 17:16

同学你好
因为之前用了预付账款这个科目了
再用其他科目太乱了

加油!会计小白 追问

2022-03-08 17:27

意思一个月的会计期间都不能应付账款?什么叫做往来科目?

朴老师 解答

2022-03-08 17:33

同一个单位i或则个人不能用多个往来科目

加油!会计小白 追问

2022-03-09 15:16

什么叫做往来科目?

加油!会计小白 追问

2022-03-09 15:16

那用了应付就不能用预付了?

朴老师 解答

2022-03-09 15:20

对的
同一个单位只能用一个往来科目
就是其他应收应付款
应收应付预收预付这些

加油!会计小白 追问

2022-03-09 15:24

为什么我们学账务的实操里,一套账下来有应付预付的凭证啊

朴老师 解答

2022-03-09 15:27

同学你好
是同一个往来单位的吗

上传图片  
相关问题讨论
借;应付账款 贷原材料 应交税费(进项税额)
2017-10-20 17:01:58
你好,借低值易耗品贷进项税额转出。
2018-12-19 16:36:58
借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
你好这个分录没有什么问题怎么了
2019-10-17 15:28:40
进项税可以抵扣销项税,期末将应交税费-应交增值税(进项税)转入应交税费-未交增值税的借方,增值税变少。
2019-02-23 20:10:57
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    最新问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...