送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-03-28 14:16

老师,谢谢您的回答,我想再咨询一下,若是房租、物业费、押金,做帐是否是:借管理费用-房屋使用费-房租/物业管理费 其他应收款-押金   贷内部往来-代收代付。老师,请问是这样吗?

梦想。 追问

2017-03-29 00:27

老师,您好,我还有个疑惑,在上月时子公司并没有计提工资,无帐务,这时候子公司开始做帐不用补做计提工资再进行借应付职工薪酬 贷内部往来对吗?还是说直接一步借应付职工薪酬 贷内部往来即可?

宋生老师 解答

2017-03-28 09:58

您好!代发工资这些,借应付职工薪酬-工资/社保
 贷内部往来-代收代付
房租也是一样

宋生老师 解答

2017-03-28 15:52

您好!是的。就是这样

宋生老师 解答

2017-03-29 08:29

您好!要补提,然后才发啊。不然不平的

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相关问题讨论
您好!代发工资这些,借应付职工薪酬-工资/社保 贷内部往来-代收代付 房租也是一样
2017-03-28 09:58:00
计入 财务费用--手续科目核算
2018-03-14 15:00:36
你好,基本生产,设置制剂费用,人工费和社保费福利费,设备维修费,
2018-10-26 09:19:11
你好;       设置明细可以的; 这个本身也是 便于你们核算 ;你们可以根据实际来设置;  可以的  
2022-02-18 15:32:28
一、企业收到拨款时: 借:银行存款 贷:专项应付款 —— 项目 收款的处理一般都没有问题,关健是专项拨款实际实用时的会计处理,可能各个企业各不相同了,有的企业甚至一笔分录就把专项拨款冲销掉: 借:专项应付款 —— 项目 贷:管理费用 —— 科研费 二、专项研究项目需要购置仪器设备等固定资产时: 借:固定资产 贷:银行存款 借:专项应付款 —— 项目 贷:资本公积 无论是在专项研究项目进行之中还是在项目完成之后,该固定资产的折旧都应视同公司日常生产经营用固定资产折旧政策处理。而对于专项研究中形成产品的,会计处理如下: 借:存货 贷:资本公积
2019-10-08 14:35:02
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