- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2022-03-07 22:46
借:以前年度损益调整1
贷:应付账款 1
借:利润分配-未分配利润1
贷:以前年度损益调整1
相关问题讨论

借:以前年度损益调整1
贷:应付账款 1
借:利润分配-未分配利润1
贷:以前年度损益调整1
2022-03-07 22:46:31

您好!您结转的分录是什么样的就做什么样的分录。只是金额写负数就好了。
不可以的。有收入就要确认成本。
2016-09-05 10:06:00

你好,直接在收到的月份结转就行了
2020-05-13 11:59:29

你是建筑业吧,你要是不是按这个截图做,就是按借应收贷主营业务收入应交增值税,借主营业务成本,贷工程施工, 这个选择一个做,。按截图这个对应是去结转主营业务收入,主营业务成本
2021-03-26 17:44:04

可以在18年暂时估成本,在2018年汇算清缴纳前取得发票都可以税前扣除,
2018-12-25 11:47:37
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
懵懂的小白菜 追问
2022-03-07 22:58
家权老师 解答
2022-03-07 22:59