公司是去年7月开始成立筹建的,但是人员公司也是到2016年11月才发放的,是几个月一起发放的,当时公司也没几个人,外账工资是按照正规的登月计提下月发放,还是刚开始就1-2个人就几个月做一起发放呢?
1OO
于2017-03-27 18:20 发布 831次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-27 18:38
老师,我刚发现有张发票是我公司的消费项目,但是开的是另一家公司的名字,该怎么办?
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您好,最好是按正规的当月计提下月发放。
2017-03-27 18:32:06

不用的
2018-01-03 11:44:45

那就只能重新计提和发放,合并交纳个税了。
借:管理费用--工资
贷:应付职工薪酬--工资
借:应付职工薪酬--工资
贷:银行存款
2018-01-20 10:13:18

你好借管理费用,贷应付职工薪酬,发放时候借应付职工薪酬,贷银行存款
2019-07-03 15:43:31

借;应付职工薪酬 贷;银行存款
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
2017-07-17 11:42:03
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1OO 追问
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