送心意

大老师

职称初级会计师,中级会计师

2022-03-07 11:54

你好同学,
你这是跟哪里来的分录呢,你理解的是对的啊,贷方管理费用蓝字是对的

汤汤 追问

2022-03-07 11:55

我写的这个分录是从咱们的网站回复里找的

汤汤 追问

2022-03-07 11:56

280元的税控费会计分录如下:
借:管理费用-办公费
贷:银行存款
抵扣时
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
老师,这样是对的是吗

大老师 解答

2022-03-07 11:58

你好同学
贷方蓝字,如果管理费用计入借方用红字的。
借:应交税费-应交增值税-减免税款 借方蓝字借:管理费用 借方红字

汤汤 追问

2022-03-07 12:07

老师,您写的这个分录我看不明白,您能直接写个管理费用分别在借方和贷方的正确的分录吗,谢谢老师的体谅

大老师 解答

2022-03-07 12:10

280元的税控费会计分录如下:
借:管理费用-办公费
贷:银行存款
抵扣时
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
贷方蓝字这样没问题的。

大老师 解答

2022-03-07 12:10

280元的税控费会计分录如下:
借:管理费用-办公费
贷:银行存款
抵扣时
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
借:   管理费用  红字

红字借方这样就可以

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企业购买金税盘等设备的时候,先计入到管理费用科目,其分录为。 借:管理费用—办公费。 贷:银行存款等。 根据相关政策,企业购买的税控设备及服务费可以全额抵扣,其抵扣时候的分录为。 借:应交税费—应交增值税—减免税额。 贷:管理费用—办公费。
2022-03-25 10:50:37
你好, 开票税控盘抵扣分录, 收到税盘发票并付款的时候, 借:管理费用-办公费, 贷:银行存款, 抵扣增值税的时候, 借:应交税费-应交增值税-减免税额 借方蓝字, 借:管理费用-办公费 借方红字。
2022-01-22 14:37:10
您好对的,是这个意思的
2023-04-19 10:50:10
这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26
没做管理费用就是 借:应交税费-未交增值税      管理费用-办公费 -280 贷:银行存款
2023-03-15 15:47:42
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