送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-03-26 15:58

老师 不太明白。。我们公司是销售水泥的 ,都是先送货给客户,是我们过后统一开发票,客户再付款,帮我看下 那里错了,帮修改一下谢谢老师  
1、我们在水泥厂里开卡 存钱时去 借:预付 贷:银行存款 
2、客户要水泥时,我们去水泥厂提货 
a: 借:库存商品  应交税费应交增值税进项税    贷预付帐款 
b:借主营业务成本 贷库存商品 
3、送货时是租别人的车,借销售费用 贷应付帐款 
因为我是新手。完全不懂这整套流程。麻烦老师了。

小0 追问

2017-03-26 16:08

送货客户时:借发出商品 贷库存商品 
那又怎么计提客户应收呢 ?挂那?

王雁鸣老师 解答

2017-03-26 15:47

您好,不用做主营业务收入,也不用做应收账款,也不计提增值税,记入发出商品科目即可。

王雁鸣老师 解答

2017-03-26 16:02

您好,1、在水泥厂里开卡 存钱时去 借:预付 贷:银行存款 
2、客户要水泥时,我们去水泥厂提货 
a: 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税 贷预付帐款 
b:借:发出商品, 贷:库存商品 
3、送货时是租别人的车,借销售费用 贷应付帐款 
上面的b错了。

王雁鸣老师 解答

2017-03-26 16:10

您好,客户应收先不计提,只能备查处理。

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你好,做到营业外收入,减免了就不用计提附加税了
2019-03-15 11:04:40
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2018-05-10 21:05:41
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2017-10-16 14:35:23
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2021-09-28 10:37:54
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2020-06-02 10:40:08
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