建账的时候 明细账没有建?现在想调账。您看一下 对不对 期初余额其他应收款借方余额198583.94 等我看到明细的时候其他应收款--崔某某借方30万,居民水电费贷方余额102754.56 居民暖气空置费借方余额1338.5 您能把凭证做一下吗 把其他应收款调到其他应付款里 可以吗
水瓶
于2017-03-23 17:54 发布 840次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论

同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51

你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46

你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44

你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24

同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息