公司用的是金碟软件,厂家给返了一批商品,返利商品与另购进的一批商品发票开在了一起,数量不变,金额少了.应该就是说给销售折扣了吧.因为清单上面有列出负数.那这样做分录对吗?借库存商品20万 贷应付账款20万.实际付款:借应付账款20 贷:银行存款10万 营业外收入10万
优ツ乐ザ美
于2017-03-21 13:49 发布 828次浏览
- 送心意
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2017-03-21 13:51
我想着返利商品还没有销售出去,如果我不做营业外收入,这个分录要怎么做.请教老师
相关问题讨论

你好!第一个更好一点。因为成本是跟收入对应的,先有收入才有对应的成本。
2017-08-25 15:02:08

这样从往来科目里周转一下,就知道哪个客户当年买了多少东西,哪个供应商卖了多少东西给您公司,是管理的需要,如果全部从银行存款,将不好查账。
2018-10-24 10:24:25

你好,销售商品,确认收入和结转成本的分录是
借:银行存款 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额)
借:主营业务成本 , 贷:库存商品
必须做两笔的
2023-03-04 13:04:20

您好
您应付账款科目现在是贷方余额还是借方余额?
2019-09-23 10:42:30

我想着返利商品还没有销售出去,如果我不做营业外收入,这个分录要怎么做.请教老师
2017-03-21 13:51:04
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