- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好
把暂估入库红冲 然后根据发票写分录
2022-03-05 16:27:54
没有收款记入应收账款。没有开发票的收入记录,无票收入。借应收账款贷主营业务收入应交税费。
下个月开票时,把这个收入红冲再做一笔,这个收入就对了。
2023-05-05 13:56:05
你好
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-09-09 12:04:38
您好,借:银行 贷:其他收益
与销售行为不挂钩不用交增值税的
2024-09-15 19:31:48
冲减收入及销项税
2022-06-21 17:07:45
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