送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-03-05 16:27

您好
把暂估入库红冲 然后根据发票写分录

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相关问题讨论
您好 把暂估入库红冲 然后根据发票写分录
2022-03-05 16:27:54
没有收款记入应收账款。没有开发票的收入记录,无票收入。借应收账款贷主营业务收入应交税费。 下个月开票时,把这个收入红冲再做一笔,这个收入就对了。
2023-05-05 13:56:05
你好 借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-09-09 12:04:38
您好,借:银行 贷:其他收益 与销售行为不挂钩不用交增值税的
2024-09-15 19:31:48
冲减收入及销项税
2022-06-21 17:07:45
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