请问本月无出口,只有内销,抵扣后要交增值税5000元,上月出口抵减内销产品应纳税额是2万,请问这个月附加税怎么申报,5千和2万都填在增值税附表五中是吗?还是表五是自动的呢?

悠悠
于2022-03-04 23:32 发布 597次浏览
- 送心意
Vanessa老师
职称: 中级会计师
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同学你好
你附加税的计税基数是你们交的增值税金额
2022-01-10 12:04:10
您好,就是说你的附加税的金额超过了增值税的7%(城建税),3%(教育费附加)
2022-01-12 21:27:23
你好,你填写了实际抵扣金额吗?
2023-10-13 16:17:29
同学你好,能表达一下咱们要问什么问题呢?
2022-07-03 17:34:08
同学,你好,5000和2万都要填在增值税附表五中,二者合计都要交附加税。
2022-03-04 23:50:16
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