我是销售方,去年12月客户开的红字信息表,公司未开票,也未计入上年收入,2月给客户开的发票,收入是否应计入以前年度损益,汇算清缴调增收入,但是2月申报增值税的时候跨年开票的这个业务,该怎么申报?

嘻嘻
于2022-03-04 19:47 发布 671次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论
你好,学员,记入当月的收入,不要以前年度损益调整
2022-03-04 19:53:54
你好,这个需要纳税调增的。增加你的利润。
2024-05-21 16:06:13
同学你好,如果你们是小企业会计准则,你直接按照正常损益科目计入补缴月份就好。如引用题目中分录
2025-05-19 16:27:33
同学你好,填写到未按权责发生制确认收入纳税调整明细表,四、其他未按权责发生制确认收入中。
2022-05-17 18:00:00
红冲去年销售发票并计入以前年度损益调整后,如果申报增值税计税销售额出现差异,应根据实际情况进行处理。首先,应核对相关数据,确保申报表填报准确。如发现差异,应查明原因,并进行相应的调整。如果涉及少缴税款,应及时补缴;如因填报错误导致多缴税款,可向税务部门申请退还或抵减下期税款。
2024-02-02 22:25:05
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