我是销售方,去年12月客户开的红字信息表,公司未开票,也未计入上年收入,2月给客户开的发票,收入是否应计入以前年度损益,汇算清缴调增收入,但是2月申报增值税的时候跨年开票的这个业务,该怎么申报?
嘻嘻
于2022-03-04 19:47 发布 607次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
相关问题讨论

你好,学员,记入当月的收入,不要以前年度损益调整
2022-03-04 19:53:54

您好!多出的两万是2020年的收入,不需要经过以前年度损益调整科目,做差错更正!
2021-01-15 18:57:36

你好,这个需要纳税调增的。增加你的利润。
2024-05-21 16:06:13

你好
你开了负数然后开的正数发票吗
2020-04-20 23:56:07

我现在2020年冲减19年度的分录做以前年度损益调整可以
利润表的金额与增值税申报表收入金额不一致有关系
2020-04-21 10:24:43
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