- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,如果只知道纳税金额,那进项,销项的组合就太多太多了
比如进项0,销项4000/0.17*1.17
2017-03-20 15:35:07
这个可以根据你们的税负率计算
就是:(销项税额-进项税额)/营业收入*100%=增值税税负率
2019-08-29 14:48:02
您好
就是销售开具的发票 大于收到的发票
2019-06-12 09:36:32
你好,如果认证的话就可以作为留底税额,以后抵扣 ,正常申报即可
2017-07-06 18:02:33
同学你好,按税负率来计算吧。
2022-01-23 16:58:20
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