- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
同学你好
计入费用科目就行
2022-03-04 13:26:07
您好
借:开发成本
贷:应付账款-暂估应付账款
这样写分录就好了
2022-05-08 10:04:06
你好,核心结论:本月收款20万按预收款处理,不确认收入,需预缴增值税、土地增值税、企业所得税;月末按分期收款规则结转相关科目;待2026年6月收齐尾款并交房时,确认收入、结转成本并清算税款
2026-01-29 10:32:02
您好!很高兴为您解答,请稍等
2023-12-07 05:25:56
你好 计入销售费用里面核算就行
2019-07-22 17:10:51
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