送心意

文老师

职称中级职称

2022-03-03 22:54

同学您好,
您能详细说一下您的情况吗

空空烤 追问

2022-03-03 22:56

您好老师:我付给供应商一笔运费,2000元,但是对方不开发票给我,这样就是无发票支出了,我们的发票税是免税开的。请问报税这笔账怎么报呀?或者记账怎么记呢?需要交额外的税费吗?

文老师 解答

2022-03-03 23:06

您这正常入账,报所得税就按帐上对利润,只是汇算清缴的时候这部分不可以所得税税前扣除的,需要纳税调整增加应纳税所得额

空空烤 追问

2022-03-03 23:15

好的 明白 谢谢老师

文老师 解答

2022-03-03 23:29

不客气,这是我们的职责所在,您对我的回复满意的话记得给我好评,谢谢!

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相关问题讨论
同学您好, 您能详细说一下您的情况吗
2022-03-03 22:54:21
纳税人购买或销售免税货物所发生的运输费用,不得计算其进项税额抵扣。
2015-10-12 16:29:33
同学你好 不可以抵扣的
2021-04-21 09:08:47
生产企业出口时,运费通常不直接填列在免抵退收入那一列。免抵退收入主要是指生产企业出口自产货物所得到的销售收入,这部分收入在符合一定条件时,可以享受免抵退税政策。 运费通常作为销售货物的一项相关费用,在会计处理上应单独核算,并在相应的成本或费用科目中列示。在增值税申报时,运费一般会计入销售货物的成本中,从而影响增值税的应纳税额计算,而不是直接填列在免抵退收入项下。
2024-04-29 10:46:07
每月要结转增值税明细余额,就不要通过转出未交增值税结转
2020-10-19 09:26:53
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