甲公司为增值税一般纳税人,采用 一般计税方法计税。本年5月,甲公 司从乙公司购入一台由乙公司安装 的机器设备,甲公司支付给乙公司 设备价款和安装费,取得公司乙开 具的增值税专用发票一张,注明设 备价款100000元,增值税额为13 000元注明安装费20000元,增值税 额1800元。款项均以银行存款支 付。甲公司取得的增值税专用发票 本月已认证通过。可以吸取什么教训
微笑的羽毛
于2022-03-03 11:28 发布 1437次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
相关问题讨论

同学你好
稍等我写一下
2024-04-25 14:44:59

借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:银行存款
2023-07-08 11:57:23

你好,请问你想问的问题具体是?(是需要做这个业务的分录吗? )
2022-12-26 18:16:30

同学,你好
借:固定资产300300
应交税费390000
贷:银行存款
2022-12-23 09:41:22

同学你好
借:固定资产30000%2B700
应交税费-应交增值税(进项税)3900
贷:银行存款30000%2B3900%2B700
2022-11-23 12:46:40
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