想问下收到对方开的差价发票会计分录要怎样做[调皮]我们不需在付款的。冲减商品成本?实际没退款,开票补差价
欣欣子
于2022-03-03 10:31 发布 536次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好!是的,是冲减成本。
2022-03-03 10:38:27

你好,这个是给你们退的钱吗?
2022-03-03 10:28:33

补充一下,我们是一般纳税人
2018-10-20 10:01:24

未开发票的,需要按无票的销售确认收入,同时结转成本。
2017-10-19 17:38:07

应该由供应商开具红字发票,分录如下:
借:应付账款
贷:主营业务成本
贷:应交税费-应交增值税-进项税额
2017-12-09 10:08:03
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