老师 这个怎么写呀谢谢 问
同学你好,正在为你解答中 答
一笔100万元借款,得到借款后第5年末需要还清,年利 问
你好,请稍等一下,稍后给你具体解析 答
老师,增值税借方有0.04的余额 这个是少计提了? 问
是的,是少计提了,或者是申报表跟系统的误差 答
请问交的单位一年房租,租金是2.5万左右,可以不用分 问
你好,还是按月分摊的。 答
@郭老师 请郭老师解答问题 其他老师不要抢答,否则 问
在的,具体的什么问题 答
某企业采购原材料一批,取得了增值税专用发票,3个月后,税务机关通知:销售方已经失踪失联,取得的增值税专用发票被认定为异常抵扣凭证。现在又处于汇算清缴阶段,请问:这张专用发票对应的采购成本是否需要纳税调整?
答: 你好; 意思你 这个 成本发票还得调增处理的。 抵扣的进项税还得转出的
企业采购原材料一批,取得了增值税专用发票,3个月后,税务机关通知:销售方已经失踪失联,取得的增值税专用发票被认定为异常抵扣凭证。现在又处于汇算清缴阶段,请问:这张专用发票对应的采购成本是否需要纳税调整?
答: 要的,要进行纳税调整的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,小规模纳税人,19年代开了1张增值税专用发票,2020年去税务局红冲,现在账怎么处理?汇算清缴时需要调整吗?
答: 你好 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税, 贷;应收账款等科目 19年汇算清缴的时候,不需要针对这个红冲收入调整的
快乐 追问
2022-03-02 18:04
meizi老师 解答
2022-03-02 18:07
快乐 追问
2022-03-02 19:17
meizi老师 解答
2022-03-02 20:42