老师 想问问 收的文件费没有发票 做无票收入会计分录怎么写

欣欣子
于2022-03-02 15:49 发布 523次浏览
- 送心意
小宝老师
职称: 中级会计师,初级会计师
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你好,无票收入的分录和开票的一样
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税销项税
2022-03-02 15:50:34
收到款但没有收到发票时,你可以将收入记入“应收账款”核算科目,并在银行存款里减去该金额;收到发票但款未收到时,可以先将发票记入“应付账款”科目,当收到款时,再将应收账款和银行存款做对应的科目借贷调整。
2023-03-07 14:22:03
你好,无票收入和开票收入的账务处理是一样的,借应收账款贷主营业务收入应交税费,然后正常申报纳税,付给供应商的钱没有发票,如果货到票未到,借原材料贷应付账款,暂估后面回来,发票再红冲这个分录,按发票入账,如果以后也不能回来发票了,就直接入账就可以,年末汇算清缴纳税,调整送礼的没有发票,正常记管理费用,招待费没有发票,不能税前扣除碾没做纳税调整
2020-06-28 10:05:25
借财务费用贷银行罚款,收到发票之后,这个抵扣不了增值税,在勾选平台里面选择不抵扣,勾选加税合计多账就可以了,
借应付利息
贷财务费用,
借财务费用贷应付利息
2023-02-28 13:05:44
你好同学,发票打印机的话,我们一般是寄到固定资产,如果金额很小的话,我们记到管理费用办公费里面就可以的。
2022-03-16 10:28:50
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