送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-02 11:37

你好,学员
借管理费用-福利费
贷银行存款

追问

2022-03-02 11:43

计提年终奖的时候做借:管理费用—应付职工薪酬—福利费,贷:应付职工薪酬—福利费。酒业公司开发票过来的时候做借:应付职工薪酬—福利费,贷:其他应付款。这样子的思路是对的吧?

冉老师 解答

2022-03-02 11:44

这个也是可以的,学员

追问

2022-03-02 11:56

老师,不需要走库存商品这个科目中转一次吧?

冉老师 解答

2022-03-02 12:58

这个不需要的,学员,

追问

2022-03-03 09:48

老师,外购白酒作为员工年终奖发放,可以通过库存商品科目中转不?

冉老师 解答

2022-03-03 09:49

最好是不要,直接费用话

追问

2022-03-03 09:52

外购白酒发放年终奖我们公司申报了个税,全年一次性奖金收入。做科目是做应付职工薪酬—工资,对不?

冉老师 解答

2022-03-03 09:53

是的,没问题的,学员

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相关问题讨论
你好,学员 借管理费用-福利费 贷银行存款
2022-03-02 11:37:19
学员你好,分录如下 借:预付账款 贷:银行存款 分月计入费用 借:成本费用 贷:预付账款
2022-03-15 08:36:38
借应交税费、个税、 营业外支出滞纳金, 贷银行存款。
2022-03-31 10:22:05
你好 这个差额要调整应付职工薪酬的 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
2022-05-08 08:59:15
同学您好,借银行存款,贷;预付账款
2022-11-10 19:21:45
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