老师您好,我想咨询一下,我公司收到进项发票,但是目前没有销项发票,进项发票我该怎么处理,是做到待抵扣进项税额里,等以后有销项税额了再转到进项税额里进行抵扣吗?还是说现在就直接勾选平台进项勾选抵扣,直接勾选抵扣的话是不是就是直接留底了?我不知道怎么处理,请老师教一下,谢谢?

莉
于2022-03-02 11:04 发布 931次浏览
- 送心意
QQ老师
职称: 中级会计师
2022-03-02 11:05
你好!发票认证了吗?没有认证计入应交税费应交增值税待认证进项税科目下核算
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您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
你好
借:应交税费-应交增值税(进项税)
贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
2020-06-15 20:20:16
报税时,先填附表一0保存,待抵扣进项税额填写在相应栏目。附表二根据实际业务情况,对应勾选或填写相关项目。不懂可咨询专业人士。
2024-09-02 10:41:34
借:应交税费-增值税-进项
贷:应交税费-待认证进项
摘要就是转上月未认证发票
2023-12-04 08:47:01
不可以的哈,没有那个说法
2023-05-17 09:59:48
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莉 追问
2022-03-02 11:18
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2022-03-02 11:49