- 送心意
袁菲菲老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
同学你好,劳务费发票入账如果没有发票的话,需要工资这边申报申报劳务报酬个税代扣代缴,然后以银行回单和申报报作为附件入账
借:管理费用-工资/劳务报酬
贷:银行存款
2022-03-02 10:55:50
您好,这个计入财务费用就可以了
2024-01-26 15:24:44
你好; 你们这个应该是公司名义去贷款了。 你去看看之前有做 借款 吗 做借款分录没有; 利息是怎么还的; 这样好判断分录
2022-03-23 11:06:22
应该计入财务费用科目。
2023-03-14 15:46:37
借管理费用 劳务费 1170 贷其他应付款,1170 付款做借其他应付款 2340 贷银行 2340
2020-06-20 13:57:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息











粤公网安备 44030502000945号


