老师,12月出租了铺位没有开发票但我们有申报无票收入,现在客户不这个铺位,要换位置,让把原来交的钱原路退回,他现在重新签合同交钱,税务申报我怎么处理,如果现在开发票的话那这样就会多报了
执着的花卷
于2022-03-02 07:09 发布 625次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-03-02 07:10
您好,原来的无票收入红冲了,再开发票就行了
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您好,您全都进公账,那就按进账的确认收入,如果有没有进公账的 也应该需要确认
2022-04-28 22:58:43

您好,原来的无票收入红冲了,再开发票就行了
2022-03-02 07:10:21

你好 没有业务你就0 报 你报个税报你法人的个税;实际业务业务发生的额增值税、附加税报表及企业所得税都0报
2019-08-06 14:43:44

个人给企业代开的劳务 发票 税局没扣个税的 企业要贷扣代交个税
2019-07-10 19:01:09

根据你的合同开具发票,合理。
你个人没有风险。开票后作为应收和结算处理
2019-06-18 12:48:46
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执着的花卷 追问
2022-03-02 23:03
东老师 解答
2022-03-03 05:36