老师,12月出租了铺位没有开发票但我们有申报无票收入,现在客户不这个铺位,要换位置,让把原来交的钱原路退回,他现在重新签合同交钱,税务申报我怎么处理,如果现在开发票的话那这样就会多报了

执着的花卷
于2022-03-02 07:09 发布 780次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-03-02 07:10
您好,原来的无票收入红冲了,再开发票就行了
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您好,原来的无票收入红冲了,再开发票就行了
2022-03-02 07:10:21
您好,您全都进公账,那就按进账的确认收入,如果有没有进公账的 也应该需要确认
2022-04-28 22:58:43
你好,做无票收入的负数收入填写,然后根据开具发票做正数收入填写
2022-05-24 08:47:12
你好,可以申请新的金税盘去
2020-03-04 10:53:59
同学,在电子税务局根据你们销售收入,销项税额在增值税申报表申报
2024-06-14 09:13:27
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2022-03-02 23:03
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2022-03-03 05:36