老师,帮我看下,公司折价出售固定资产分录, 1.借,固定资产清理 1844 累计折旧 755 贷 固定资产2599 2.折价出售 借银行存款 1600 贷 固定资产清理1600 3.处置净损失 借营业外支出 244 贷 固定资产清理 244 4.结转本年利润 借 本年利润 244 贷 营业外支出 244

#初见❣ Betray
于2022-03-01 22:29 发布 1812次浏览
- 送心意
Helen老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2022-03-01 22:31
同学好。没问题,做的分录是正确的。
相关问题讨论
同学好。没问题,做的分录是正确的。
2022-03-01 22:31:15
你好,是的,这些事都用固定资产清理。
2024-03-20 10:57:30
清理残值
借:固定资产清理 原值-折旧
累计折旧
贷:固定资产
变卖开票
借:银行存款 收款金额
贷:固定资产清理 申报增值税的收入
应交税费-增值税-销项(如果你们公司是一般纳税人购入时已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1%
把固定资产清理科目结转余额平
借:营业外支出
贷:固定资产清理
或
借:固定资产清理
贷:营业外收入
2025-06-06 14:32:20
您好,这样操作可以算对的,但是根据最新的科目规定来说,第四, 清理净损益
如果是净收益
借:固定资产清理
贷:资产处置损益
如果是净损失
贷:资产处置损益,负数。
贷:固定资产清理
2022-03-22 12:10:34
收到价款时,还要贷记应交税费-应交增值税-销项
其他分录没问题
2022-06-09 10:42:34
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