报废的固定资产怎么做会计分录,还有10元的净值。 问
解固定资产清理10 累计折旧90 贷固定资产100 借营业外支出 贷固定资产清理10 答
公司名义购买一辆汽车,1号定金付了2万现金,25号付 问
你好,老师的分录如下 付定金 借:预付账款 贷:银行存款 购车 借:固定资产 贷:银行存款 8.8+尾款 预付账款 老板贷款给公司,等于公司欠老板的钱。 借:银行存款 贷:其他应付款 答
2026年1-11月份开票400万,还是属于小规模纳税人,12 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,你好!注销的时候,账上有进项税怎么处理? 问
同学,你好 不处理的 答

老师,请问收购一个茶园怎么做账务处理(土地是流转的,已栽种茶苗,没有达到可采摘条件)
答: 你好; 你们收购茶园这个单独有营业执照吗?
有个茶业公司买的茶苗,其中有一部分栽在我们自己的茶叶基地;有一部分给茶农栽种,等两年或三年后茶农用茶青钱来抵茶苗钱,该怎么做账?
答: 自己种的做生物性资产 给茶农的做成应收款,到时候收到的茶青钱冲销应收款就行
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们承包了茶农的茶园,给茶农承包费及管理费,然后请人采摘鲜茶,支付采摘费,采摘了1100进的鲜茶,给加工的茶厂加工,支付加工费,加工成188斤的成品茶。这样一套下来,这个账要怎么做呀?
答: 支付承包费和管理费时: - 借:预付账款 - 贷:银行存款/现金 - 支付采摘费时: - 借:生产成本-直接人工 - 贷:银行存款/现金 - 记录鲜茶的采购成本时: - 借:生产成本-直接材料 - 贷:应付账款/预付账款(取决于是否已经支付) - 支付加工费时: - 借:生产成本-制造费用 - 贷:银行存款/现金 - 成品茶入库时: - 借:存货-成品茶 - 贷:生产成本-直接材料/直接人工/制造费用(根据实际成本分配)





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