老师您好 要满足所得税税负 账上的未分配利润就 问
同学,你好 这个没有办法,说明你企业盈利大 答
公司支付的快递费,要对方承担,可以开具物流辅助服 问
您好,你们公司有这个经营范围吗? 答
老师,现在手撕票还能入账吗? 问
现在手撕票还能入账的哈 答
快手电商平台数据怎么1月7日导2025年10月至12月 问
用主账号登快手小店后台→【资产】→【涉税信息报送数据 / 收入明细】; 别选整季度,分月导出10、11、12 月数据; 换浏览器 / 清缓存,还不行就找平台客服催更数据或申请导出。 答
老师好,企业买地自建厂房等的测量费和设计费的会 问
发生测量费、设计费时 借:在建工程 — 厂房(待摊投资 / 测量设计费) 贷:银行存款 / 应付账款 厂房竣工验收合格,结转固定资产时 借:固定资产 — 厂房 贷:在建工程 — 厂房(含工程主体、测量费、设计费、其他待摊支出) 答

跨年的已支付的费用,无法收回发票。一直挂着预付账款。现在是不是需要用以前年度损益调整把他冲销还是做反向分录?当时支付时只做了,借预付账款,贷银行存款?应该怎么消账呢?
答: 借以前年度损益调整贷,预付账款借利润分配贷以前年度损益调整。
老师您好,我想问一下,2021年度支付下一季度房租时,减免了21年7月份房租,在21年,我入账是:借:预付账款 贷:银行存款,没有冲减成本,现在22年发现问题,需要做以前年度损益调整,需要怎么做账呀?
答: 借以前年度损益调整 贷预付账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
借,制造费用,贷银行存款,这个分录在跨年之后发现错误,应该是管理费用,我现在调整,借制造费用负数,借以前年度损益调整,可以吗?
答: 你好 金额很大吗?金额是多少
去年有一个老板培训费,当时没有发票直接借应收账款,贷银行存款,今年2月份发票到了,发票上日期是2月份的,现在直接借管理费用,贷应收账款行吗?还用不用通过以前年度损益调整呢?
老师好,2019年支付财智卡计入管理费用,借,管理费用100袋,银行存款100 .2020年怎么做账, 以前年度损益调整怎么做账,
补缴去年的社保 用了银行存款和以前年度损益调整科目 后面直接结转以前年度损益调整科目 没有通过管理费用社保科目 这样是不是会导致利润表的管理费用少记
去年的费用没有计提,现在有些费用进来,没有以前年度损益调整科目,能不能这样做 借:管理费用 贷:银行存款;借:利润分配 贷:管理费用,还是直接做 借:利润分配 贷:银行存款









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???????? 追问
2022-03-01 17:50
郭老师 解答
2022-03-01 17:51