送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-01 17:42

你好,对的是的,借预付账款贷,以前年度损益调整汇算清交的收入,你这个以前年度损益调整需要调增。

???????? 追问

2022-03-01 17:50

那应该怎么做了?冲红是直接红字冲红?那更正的凭证是怎么做呢?

郭老师 解答

2022-03-01 17:51

借预付账款贷,以前年度损益调整。

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你好,对的是的,借预付账款贷,以前年度损益调整汇算清交的收入,你这个以前年度损益调整需要调增。
2022-03-01 17:42:47
借以前年度损益调整 贷预付账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整。
2022-03-30 13:51:42
你好,根据你描述,现在的账务处理是 借:以前年度损益调整, 贷:银行存款
2024-04-07 20:10:33
1.冲销以前年度的残疾人保障金费用:由于以前年度多缴纳了残疾人保障金,首先需要冲销这部分费用。这可以通过“管理费用-残障金”科目进行。借:银行存款 (红字)贷:管理费用-残障金 (红字) 2.以前年度损益调整:由于涉及到的金额是以前年度的,因此需要使用“以前年度损益调整”科目来进行调整。这个科目用于对以前年度财务报表中存在的重大误差或遗漏进行更正。借:以前年度损益调整贷:银行存款 3.结转利润分配:最后,需要对“以前年度损益调整”科目进行结转,将其转入“利润分配-未分配利润”科目,以确保财务报表的平衡和一致性。借:以前年度损益调整贷:利润分配-未分配利润
2024-02-01 10:16:12
同学,你好,就是你这样做账的
2022-04-19 12:12:10
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