1月份有一些应付账款已在12月份的手工上记账了,但是实际是1月份银行存款付出去的,也不想调1月份的系统期初数了,银行存款付的那货款要怎么做分录?

咩咩
于2017-03-18 09:12 发布 1007次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
你好!借:银行存款 贷:应付账款 就行了。
2020-07-20 09:51:18
你好,是这样做分录
借: 应付账款, 贷:银行存款
2019-07-22 16:54:32
借其他应收款贷银行存款 21600
2019-10-15 13:40:46
你好,。1、付货款时借:应付账款(预付账款)贷:银行存款2、退回货款借:银行存款贷:应付账款(预付账款)----可以做借方红数
2019-06-15 10:59:12
借 应付账款 贷银行存款 营业外收入
2019-05-23 09:14:40
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