去年12月份的运输费,直接做,借:销售费用,贷:银行存款,但是发票是今年才收到,开票日期是去年的12月份,是开的专票,当时是按普票做账的,现在怎么处理?
豆豆
于2022-03-01 13:18 发布 923次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2022-03-01 13:19
你好,根据你的描述,现在的调整分录是
借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:以前年度损益调整—销售费用
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你好,根据你的描述,现在的调整分录是
借:应交税费—应交增值税(进项税额),贷:以前年度损益调整—销售费用
2022-03-01 13:19:20

你好,可以把之前的分录抄一遍,做负数,来了发票重新记账即可
2022-02-09 16:17:48

你这个是不是只有税费差额?借销售费用负数借进项税额就可以
2021-01-12 23:58:38

借销售费用,广告费。运输费贷银行存款
2023-04-18 09:34:42

你好,请问你想问的问题具体是?
2022-05-18 19:14:29
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豆豆 追问
2022-03-01 13:24
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2022-03-01 13:25