送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-01 10:01

你好,是这么做的,你付别人代垫款时再冲其他应付款

2班王丽 追问

2022-03-01 10:02

上面这个明细对吗,有四个车平分然后我入数按照主营业务成本来入的

张壹老师 解答

2022-03-01 10:05

你好,直接入成本就可以了,你这是加气费.

2班王丽 追问

2022-03-01 10:31

对,就是我想说我上面这个明细应该和其他应付对上,还是说应该和主营业务成本对上啊

张壹老师 解答

2022-03-01 11:07

你好,上面的明细不总金额和其他应付对上,主营成本+税就是其他应付款

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2023-02-15 13:49:14
你好,把暂估的分录红冲,然后 根据发票做相应的分录
2021-08-19 19:21:19
你好,直接调整就可以 借,其他应付款一A 贷,其他应付款一B
2020-07-10 11:00:05
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
2020-07-07 15:11:21
你好,同学。 你收到时 借 存款 120万 贷 应收账款 120万 帮还 借 其他应收款 老板 贷 存款
2020-05-06 16:29:51
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