送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2022-03-01 10:01

你好,是这么做的,你付别人代垫款时再冲其他应付款

2班王丽 追问

2022-03-01 10:02

上面这个明细对吗,有四个车平分然后我入数按照主营业务成本来入的

张壹老师 解答

2022-03-01 10:05

你好,直接入成本就可以了,你这是加气费.

2班王丽 追问

2022-03-01 10:31

对,就是我想说我上面这个明细应该和其他应付对上,还是说应该和主营业务成本对上啊

张壹老师 解答

2022-03-01 11:07

你好,上面的明细不总金额和其他应付对上,主营成本+税就是其他应付款

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相关问题讨论
你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
2017-03-09 14:08:12
你好,学员,差额补记在今年即可的
2022-03-08 21:05:37
你好借其他应付款,贷以前年度损益调整-主营业务成本, 借以前年度损益调整-主营业务成本 ,贷利润分配未分配l利润
2021-06-30 09:41:13
你好,正确的分录应当是什么 呢? 已知错误的分录,还需要知道正确的分录是什么,才知道该如何调整的 
2021-06-09 21:07:30
你好,你们发生了成本,没有支付 主营业务成本对应的往来科目,可以用应付账款。
2020-07-18 17:22:49
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