我想问一下,我做账入表按照主营业务成本做,然后有4个车这样分别入每个车费用,然后我这个明细应该做到对应主营业务成本还是其他应付款,这个钱是别人给垫付的还没有付给他了
2班王丽
于2022-03-01 09:55 发布 555次浏览

- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
2022-03-01 10:01
你好,是这么做的,你付别人代垫款时再冲其他应付款
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你好,如果是服务行业,结转成本也是 借;主营业务成本 贷;劳务成本,而不会是其他应付款的
2017-03-09 14:08:12

小企业还是企业会计准则
2023-02-15 13:49:14

你好,把暂估的分录红冲,然后 根据发票做相应的分录
2021-08-19 19:21:19

你好,直接调整就可以
借,其他应付款一A
贷,其他应付款一B
2020-07-10 11:00:05

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2020-07-07 15:11:21
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