我是销售方,因开具的增值税发票信息有误,当时没发现,等到下个月购买方发现的话已经抵扣,对方要填写红字信息发票信息表拿到销售方,我这边再重新开具,是这样的流程吗?如果购买方没抵扣还要填写红字信息发票信息表吗?前提都是已跨月

谦让的芹菜
于2022-02-28 21:23 发布 607次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
相关问题讨论
同学您好,跨月就只能冲红要填红字信息的
2022-02-28 21:26:54
你好!具体是哪个有问题
2023-08-11 15:08:12
您好,是哪方面的专票了?
2023-08-11 14:49:35
旅客服务通行费、电子普通发票这种都可以抵扣增值税,
金税盘和他的服务费可以全额抵扣增值税
专票不允许抵扣的,这个需要看具体的业务,福利费、招待费、贷款服务、娱乐服务、餐饮服务,这些不允许抵扣。
2022-02-20 14:08:24
同学,你们收到的发票在发票确认平台没有显示是吗
2022-10-24 17:24:36
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