您好,请问现在增值税进项税额的留底,可以多长时间?我们可能2年后才有收入,如果现在抵扣,就留底了,但是没有销项税,这样抵扣往年的(跨年抵扣)是可以的吗

重要的云朵
于2022-02-28 16:28 发布 1681次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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同学你好
你这个分录不对
分录应该是
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
您好
就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税29000 贷应交税费未交增值税29000
2022-10-03 17:11:22
你好,学员,可以的,按照余额结转的
2022-02-28 22:46:07
您好,年末的时候应该做一个增值税明细科目的结转
2022-02-19 21:52:03
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