老师,公司小规模,上年四季度开票3%,做账也是按3%入的账,然后1月份申报的时候系统可以减按1%缴纳增值税,系统默认的 不含税收入=含税收入/1.01,这样申报的收入就比账上收入多一块,然后缴纳的增值税比账上的少,那我今年应该怎么调整啊?账务处理应该怎么作啊?

欣欣子
于2022-02-28 16:11 发布 667次浏览
- 送心意
李霞老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
包含1月缴纳去年12月的增值税
2022-12-05 16:59:07
你好,计算增值税的税负,用缴纳的增值税除以不含税收入。
2020-06-19 16:26:23
实际缴纳的增值税是指税款所属期
2024-01-04 16:17:15
同学专票填写在第二栏需要交税,普票填写在免税额,不需要交税
2022-04-11 11:33:12
含税收入1000元
增值税=1000/(1%2B1%)*1%
这样计算的哦
2020-06-17 19:14:25
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