老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

增值税交完了,还企业所得税汇算清缴
答: 你好,企业所得税汇算清缴每年初5月底申报
补交以前年度增值税和所得税,增值税修改的以前年度增值税的主表,所得税修改的汇算清缴的所得税表,今年交的税款和滞纳金,怎么做账
答: 你好 ; 借利润分配-未分配利润贷应交税费- 应交增值税- 企业所得税; 缴纳 ;借 应交税费- 应交增值税- 企业所得税 ; 营业外支出-滞纳金 贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
汇算清缴企业所得税时调增营业收入的话之前增值税可需要补交了呢?
答: 你好,收入增加,那么应交税费也会增加的,需要补交增加的收入对应的税款的

