请叫一个问题,我们工程单位,甲方给我们验工计价了1000万,其中包含了200万的甲方供材料,需要扣除,但是我们已经给甲方开具了1000万的增值税发票,实际我们的收入只有800万,那么多开的这200万发票,我们应该如何处理,能否实现抵扣或者说返回这一部分税金 有外经证 在当地开这1000万的发票的时候 就预交了 9个点的增值税 还有附加那些

欣欣子
于2022-02-28 09:59 发布 744次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
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你好; 你们是去挂靠了还是什么业务的
2022-02-28 10:01:57
您好
少交的税金不大 不交就注销外经证也没事的
2022-01-10 07:00:21
你好,外经证预缴增值税=不含税收入*当地执行的征收率
2022-11-11 15:34:53
这个就不需要开了
2022-03-15 10:47:00
所属期6月份的,在附表四本期发生额里面填写,如果你需要抵扣,去填写实际抵扣金额和主表28行。
2024-07-02 15:10:54
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