送心意

森林老师

职称中级会计师

2022-02-26 07:27

同学,你好,修改分录如下
借应收账款 正数
借银行存款 负数

落叶 追问

2022-02-26 07:33

那我也没有挂应付,是不是也要借主营负数,贷应付

森林老师 解答

2022-02-26 07:34

挂错的科目红冲写负数,正确的科目 定正数,就调过来了

上传图片  
相关问题讨论
同学,你好,修改分录如下 借应收账款 正数 借银行存款 负数
2022-02-26 07:27:44
你好同学,咱这个执行的是什么准则呀?
2023-07-13 15:55:41
你好,不可以,不得提前确认收入 提前确认收入是不符合谨慎性原则要求 的
2020-07-15 19:39:52
你好 是的预收账款的贷方实际就是应收账款的。 你对冲科目就行了
2020-08-11 15:01:19
你好, 可以一块调整的,
2019-09-27 11:36:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...