公司每年支付承包费50万(其实是欠款50万),怎么做账?先计提吗?每月计提时借:管理费用 50/12 贷:其他应付款 50/12季度底支付时:借:其他应付款 50/12×3 贷:现金 50/12×3
绣子
于2017-03-16 20:32 发布 1405次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2017-03-16 20:38
内帐没有发票,老师。请问销售人员提成也是这样先计提吗?计提时借营业费用 贷其他应付款,支付时借其他应付款 贷现金?
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你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15

您好,去年的要通过以前年度损益调整科目
借:其他应付款
贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29

您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29

你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗?
2021-09-18 08:15:33

您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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