会计学堂~娜娜老师(娜娜老师) 2-25 11:31:25 你重新发一下,群里消息太多找不到了 芠芠芠憬@微信@微信联系人 2-25 11:32:13 你好 老师,我想问下我们收应收账款,然后其中有600元老板之间商量说不用给了,发票前年的时候已开过,怎么做会计分录呢?

嘻嘻
于2022-02-25 14:11 发布 1005次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
相关问题讨论
你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
您好,入应收账款的呢
2022-03-28 14:42:51
同学你好,0.04转入营业外支出
2020-06-16 14:33:23
你好,应收账款这个是提前收了人家的钱,没有确认收入,
这个应付账款是提前支付给人家的。
2022-07-19 18:56:34
您好,这几个是可以列出来的
2022-06-07 20:08:34
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息








粤公网安备 44030502000945号


